實驗室內審報告范文
實驗室內審報告范文
內部審核是實驗室質量管理體系的重要組成部分,是確保檢測工作有效性的重要手段和必然要求。那么實驗室內審報告要怎么寫呢?下面是學習啦為大家?guī)淼膶嶒炇覂葘張蟾娣段模瑑H供參考。
實驗室內審報告范文1:
XXXXXXXX 有限公司
1.審核概述
1.1 審核目的: 實驗室質量體系運行的符合性、有效性 1.2 審核日期: 2010 年 12 月 15 日 1.3 審核范圍: 公司內所有部門 1.4 審核依據(jù): 《檢測和校準實驗室能力認可準則》CNAS/CL01:2006、公司所有現(xiàn)行文件、 檢測能力申請及質量計劃。 依據(jù)《檢測和校準實驗室能力認可準則》CNAS/CL01:2006、公司所有現(xiàn)行 文件、 檢測能力申請及質量計劃和 2010 年度內審工作計劃的安排, 2010 年 12 于 月 15 日對本實驗室質量管理體系的運行情況進行了集中式的全面審核。 本次內部審核工作做了較充分的準備。由質量負責人和一位內審員組成的內 審小組,依據(jù)《檢測和校準實驗室能力認可準則》CNAS/CL01:2006、公司所有 現(xiàn)行文件、檢測能力申請及質量計劃,根據(jù)編寫的內審檢查表,于 12 月 15 日對 質量管理體系覆蓋的部門實施了全面的審核。首先,由審核組長主持召開了首次 會議,向受審核方介紹了本次審核的方法,傳達了審核計劃,申明審核目的、范 圍和依據(jù),強調了審核的原則,雙方對不清楚的問題交換了意見,隨后即進入現(xiàn) 場審核。現(xiàn)場審核過程中,對公司經理、技術負責人、質量負責人、客服組、檢 測組進行了認真細致的檢查與審核, 審核員通過現(xiàn)場查看, 詢問及查驗證實材料, 原始記錄等,將發(fā)現(xiàn)的不符合記錄到不符合報告中。 在對質量負責人崗位進行審核時邀請技術負責人參加了審核工作。 內審組經過認真的匯總與分析,共開列不符合報告項。審核組要求各受審核 部門在規(guī)定要求的時限內認真地分析不符合發(fā)生的原因,采取切實有效的糾正措 施,并認真地實施糾正,審核組在末次會議之前與被審核部門進行溝通,通報了 本次審核的結果,隨后召開了本年度內審的末次會議,審核組長宣布本次內審在 管理者代表的指導下,在被審核部門的支持和配合下,圓滿完成了各項任務,達 到了預期的目的。但審核具有局限性,抽樣有風險。這次按部門采取集中的方式
進行審核,其缺點是深度不夠。本次內審是實驗室質量體系試運行后的第一次, 也是內審員第一次開展內審工作, 經驗欠缺, 編制的檢查表有片面和不足的地方, 在以后的內審中需不斷改進,提高工作水平和能力。
2.審核結論
本次內審共發(fā)現(xiàn)不符合項 1 項.為:檢驗室未配置滅火器。 審核組在現(xiàn)場審核中,通過詢問,查驗有效的證實材料后,經過認真的分析 研究,認為,實驗室的質量管理體系在審核范圍內基本符合準則的要求,已初步 具有防止不符合工作
發(fā)生和滿足客戶及法律法規(guī)要求的能力,初步建立了持續(xù)改 進的機制。通過開列的不符合項來看,且產生的問題有許多是共性的。所以,要 通過進一步認真學習評審準則和質量體系文件,加深認識和理解,管理部門落實 好各項質量職責,部門負責人加強監(jiān)督,保證質量體系正常運行,檢測工作持續(xù) 改進。
3.對糾正/預防措施的要求
在本次內審中,對發(fā)現(xiàn)不符合項,均經過被審核崗位的確認;同時,內審組也 與被審核崗位充分溝通協(xié)商,商定了整改要求,包括具體的整改辦法、完成的時 間、責任人和跟蹤驗證等。對“檢驗室未配置滅火器” ,要求品管部趕快配置, 在 2010 年 12 月 20 日前完成。
4.建議
本次內審發(fā)現(xiàn)不符合項 1 項,需要加強在體系文件的執(zhí)行、相關設備檢定、 質量監(jiān)督、質量控制等幾個方面。在日常工作中尚有許多處需要完善,通過這次 整改,我們要舉一反三,加強人員培訓,強化軟、硬件建設,加大檢測工作日常 監(jiān)督力度。實現(xiàn)公司檢測工作的持續(xù)改進。 內審組長簽名: 日期: 組員簽名:
日期:
實驗室內審報告范文2:
混凝土實驗室管理體系內部審核報告
審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審 核 組 審核日期 通過對管理體系符合性、有效性、適宜性的審核,展示質量保證能力、促使管理體系 持續(xù)地保持有效性,管理體系文件是否得到有效的實施、管理體系是否適合于達到預 定的目標,同時為 CNAS 評審做好準備工作。 實驗室領導層、辦公室、質量監(jiān)督科、檢驗科、供應科、受理科 管理手冊、程序文件、ISO/IEC17025:2005《檢測和校準實驗室能力認可準則》 。 組長:XXX 組員:XXX,XXX,XXX 年月日~日 編制人 編制日期 年月日
內部審核綜述: 1.不符合項數(shù)量、分布情況 本次內審共發(fā)現(xiàn)不符合項 15 項,涉及 15 個管理要素、10 個技術要素和 6 個被審核部門。具 體分布情況見“不符合項分布表” 。