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企業(yè)退稅申請書格式范文

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文章導讀:退稅是政策性很強的工作,需按國家規(guī)定的條件、程序、格式認真制作。內容項目應當完整,不要缺項。申請內容應當實事求是,合情合理。怎么寫退稅申請書的`文字說明力求簡潔、明確。以下是小編為您整理的退稅申請書模板,衷心希望能為您提供幫助!

退稅申請書1

地稅局領導:

20__年X月X日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380。1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207。55元,教育費附加88。95元,營業(yè)稅附征59。地稅退稅申請報告范文。3元,其它專項59。3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經開區(qū)國稅局在20__年X月X日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415。1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。地稅退稅申請報告范文。

敬請貴局解決支持并批準為盼!

申請公司:

申請日期:

退稅申請書2

我公司成立于×年×月×日,實際經營范圍為__,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

我公司×年×月的全部銷售收入為____元,其中應稅銷售收入為__×元,繳納增值稅額為__×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)

目前貴局批準我公司每月領購×次開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購×份開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)

______單位名字

20__年__月__日

退稅申請書3

__________稅局:

本公司______________(納稅編碼:________)。因20__年6月7日在申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20__年1月01日至20__年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:____x)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

在20__年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

開戶行:__銀行

銀行賬號:________

特此說明!

______單位

20__年7月25日

退稅申請書4

東城區(qū)國稅二所:

本企業(yè)20__年度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:22245.89元,20__年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。( 20__年度未彌補虧損額為:156659.01元, 20__年度45564.44元)

本企業(yè)20__年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28—45564.44=62787.84 62787.84_20%=12557.57)

經鑒證本企業(yè)實際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

__有限責任公司

20__年6月6日

退稅申請書5

國家稅務局:

我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬元,地址:____,登記注冊類型:____公司,經營范圍:____齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。

公司于____年____月____日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:____,進出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的`申報。

我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見附表)

因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

____________有限公司

____年____月____日

退稅申請書6

________海關:

根據(jù)你關簽發(fā)的`稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。

1.已繳稅款金額:

關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

2.申請退稅理由:_______________________________________________。

3.申請退還金額:

關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

4.申請人名稱:___________________________________________________

5.開戶銀行:_____________________________________________________

6.開戶銀行賬號:_________________________________________________

注:《轉賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。

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