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保密文件管理規(guī)定

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  為進一步加強 工作,嚴格執(zhí)行有關各項制度和規(guī)定,增強保密觀念,提高防范意識,需要制定相關管理制度。下面是保密文件管理條例,歡迎參閱。

  保密文件管理規(guī)定1

  隨著公司的發(fā)展與規(guī)范,企業(yè)秘密的重要性也越來越突出。為了更加有力地貫徹實施公司的保密制度,防止公司企業(yè)秘密的泄露和流失,特針對文件管理制定如下規(guī)定:

  公司的保密文件是指與公司一切經營活動有關的,公司不允許向外發(fā)布和擴散的文件,包括但不限于各種文件、函件、文檔、報告、報表、紀要、目錄、清單、合同、協(xié)議、備忘錄等。

  第一條密級劃分

  保密文件根據(jù)其內容不同,劃分為絕密、機密、秘密、內部公開文件等四個級別:

  1、“絕密”文件:是指包含公司最重要的機密,關系公司未來發(fā)展的前途命運,對公司根本利益有著決定性影響的保密文件;

  2、“機密”文件:是指包含公司的重要秘密,其泄露會使公司的安全和利益遭受嚴重損害的保密文件;

  3、“秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露會使公司的安全和利益受到損害的保密文件;

  4、內部公開文件:是指僅在公司內部或在公司某一部門內部公開,向外擴散有可能對公司的利益造成損害的保密文件。

  第二條密級確認

  保密文件由擬制人根據(jù)文件密級不同,提交不同級別的領導進行密級確認,在確認之前不得將文件內容透露給與確認密級無關的人。

  密級確認的具體權限為:

  1、絕密文件與機密文件由公司高層領導確認。

  2、秘密文件由各部門或項目經理級領導確認。

  3、內部公開文件由發(fā)文部門根據(jù)需要進行確認。

  第三條密級標識

  密級確認后,文件應當按其密級在其醒目位置加蓋或加印相應標識。

  1、絕密文件應當在其文件每一頁的左上角加蓋“絕密”專用印章,其專用章戳由總裁保管。

  2、機密文件應當在其文件每一頁的左上角加印“機密”字樣。

  3、秘密文件應在其文件首頁的左上角打印“秘密”字樣。

  4、內部公開文件應打印“內部文件”、“內部資料”等字樣。

  第四條文件打印

  1、絕密、機密文件:由專門人員打印。

  2、秘密、內部文件:打字員打好后,應將磁盤文件定期刪除。公司將對刪除情況不定期檢查。打印人員不得私自拷貝秘密文件。

  第五條分發(fā)

  1、絕密、機密、秘密文件的分發(fā)應當有所記錄。絕密、機密、秘密文件必須發(fā)至收件人本人,并由收件人簽收。

  2、內部公開文件可以按部門分發(fā)或在公司內部公告欄內張貼,也可以在公司內部計算機網絡上發(fā)布。

  3、絕密、機密文件嚴禁在計算機網絡上發(fā)布、公開和傳送,秘密文件如需在網絡上傳送,應得到相應領導的批準。

  4、在對外合作中,如確需向合作方提供公司保密文件的,應當首先按其密級由相應領導書面批準,并在提供前與之簽訂保密協(xié)議。

  第六條查閱、申請復制

  1、查閱權限:

  查閱公司文件必須填寫檔案借閱審批單。

  絕密文件、機密文件:公司總裁及其簽字批準的人員。

  秘密文件:項目經理以上領導及其簽字批準的人員。

  2、嚴禁復制絕密文件。申請復制文件必須填寫復印申請單,機密文件必須

  交由總裁批準,秘密文件由部門或項目經理簽字批準。

  第七條文件保管、存檔

  1、絕密、機密文件由文件的簽收人和簽發(fā)人親自保管。秘密文件由收件人本人保管。內部公開文件一般由各部門負責人保管。

  2、絕密、機密、秘密文件的查閱人和機密、秘密文件的復制應當在文件保管人處進行登記,以備核查。

  3、如絕密、機密、秘密文件的保管人不慎將文件丟失,應立即向公司相應的領導匯報情況,盡快挽回影響。

  1)公司絕密以及行政機密、秘密文件在在檔案室存檔;

  第八條保密責任

  1、絕密、機密、秘密文件的保管人不得擅自復制文件,不得讓無關人員接觸這些文件。

  2、嚴禁未被授權的人員查閱、復制和摘抄絕密、機密、秘密文件。

  3、員工在離職時不得攜帶公司的秘密、機密、秘密和內部公開文件。

  4、如以上行為一旦發(fā)現(xiàn),公司將嚴肅處理。情節(jié)嚴重者,公司將追究其民事和刑事責任。

  第九條過期文件的銷毀

  超過保存期限且經總經理以上級別鑒定審批的無價值的檔案,檔案管理人員應對保管的文件進行清理。并且制定銷毀清冊入檔保存。

  第十條監(jiān)督和檢查

  各部門領導應當對本部門機密、秘密文件的保密情況進行有效監(jiān)督,對違反管理規(guī)定的行為要及時指正,對嚴重違反者要立即上報。同時對本部門機要文件的控制情況有所記錄,并應根據(jù)最新記錄對各保密執(zhí)行情況進行不定期檢查,對違反管理規(guī)定的情況要通報批評;對嚴重違反規(guī)定,可能或者已經造成重大損失的情況要立即匯報公司最高領導。

  第十一條附則

  1、本制度由遼寧緣泰集團石油化工有限公司負責解釋;

  3、本制度自總經理簽字審批后予以執(zhí)行;

  總經理簽字:

  年 月 日

  保密文件管理規(guī)定2

  一、目的:

  為了更加有力地貫徹實施公司的保密制度,防止公司秘密的泄露和流失,特制定本規(guī)定

  二、范圍:

  公司的保密文件是指與公司一切經營活動有關的,不允許向外發(fā)布和擴散的文件,包括但不限于各種文件、函件、文檔、報告、報表、目錄、清單、合同、協(xié)議、記錄等。

  三、密級劃分

  保密文件分為機密文件、保密文件和內部公開文件:

  1、“機密”文件:指泄露會使公司的安全及利益受到嚴重損害的保密文件;

  2、“保密”文件:指關系公司未來發(fā)展,對公司根本利益有影響的保密文件;

  3、內部公開文件:指在公司內部公開,向外擴散可能對公司的利益造成損害的文件。

  四、密級確認

  保密文件根據(jù)文件密級不同,由擬制人提交部門領導做密級確認。

  密級確認的具體權限:

  1、機密文件:公司總經理確認。

  2、保密文件:各部門經理確認。

  3、內部公開文件:發(fā)文部門根據(jù)需要確認。

  五、密級標識

  1、機密文件應在其文件每一頁的左上角加印“機密”字樣。

  2、保密文件應在其文件每一頁的左上角加印“保密”字樣。

  3、內部公開文件應在其文件每一頁的左上角加印“受控”字樣。

  六、打印和發(fā)放

  1、機密文件、保密文件、內部公開文件需專人打印。

  2、文件發(fā)放要有記錄。機密文件、保密文件須發(fā)至收文人本人并有簽收記錄。內部公開文件可按部門發(fā)放。

  3、如確需對外提供保密文件的,應按密級由相關領導書面批準后,在提供前應先與需要方簽訂保密協(xié)議。

  七、查閱、復制

  1、查閱權限:

  查閱文件須填寫檔案借閱審批單。

  機密文件:總經理簽字批準。

  保密文件:部門經理簽字批準。

  2、復制權限:

  復制文件須填寫復印申請單。

  機密文件:總經理簽字批準。

  保密文件:部門經理簽字批準。

  八、保管、存檔

  1、機密文件:文件的簽收人和簽發(fā)人保管。

  2、保密文件:收件人保管。

  3、內部公開文件:部門負責人保管。

  4、機密、保密文件的查閱和復制應在文件保管處登記,以備核查。

  5、機密、保密文件的保管人若將文件丟失,應及時向總經理匯報,挽回影響。

  6、機密、保密文件須在存檔室存檔。

  九、管理責任

  1、保管人不得擅自復制機密、保密文件,不得讓無關人員接觸這些文件。

  2、不得讓未被授權的人員查閱、復制、摘抄機密、保密文件。

  3、員工在離職時不得攜帶公司的機密、保密和內部公開文件。

  4、以上行為一旦發(fā)現(xiàn),公司將嚴肅處理。情節(jié)嚴重者,公司將追究其民事和刑事責任。

  十、文件的銷毀

  過保存期限的經總經理審批的無價值的文件,保管人員應對這些文件進行清理。并制定銷毀清冊保存。

  十一、監(jiān)督和檢查

  部門領導應對本部門機密、保密文件的保密情況進行監(jiān)督,對違反規(guī)定的行為要及時糾正,并作好控制情況的相關記錄,公司對各部門保密執(zhí)行情況進行不定期檢查,對違反規(guī)定的要通報批評;嚴重的要給予處分,造成重大損失的要承擔相應的法律責任。

  保密文件管理規(guī)定3

  隨著公司的發(fā)展與規(guī)範,企業(yè)秘密的重要性也越來越突出。為了更加有力地貫徹實施公司的保密制度,防止公司企業(yè)秘密的洩露和流失,特針對文件管理制定如下規(guī)定:

  公司的保密文件是指與公司一切經營活動有關的,公司不允許向外發(fā)佈和擴散的檔,包括但不限於各種檔、函件、文檔、報告、報表、紀要、目錄、清單、合同、協(xié)定、備忘錄等。

  第一條密級劃分

  保密檔根據(jù)其內容不同,劃分為機密、秘密、內部公開檔等三個級別:

  1、機密文件:是指包含公司的重要秘密,其洩露會使公司的安全和利益遭受嚴重損害 的保密檔案,包括以下幾類;

  1.1 財務分析報告;

  1.2 對高層管理者的考核報告;

  1.3 對高層管理者工資分配方案及所屬文件;

  1.4 涉及項目成本、利潤的報告或論證材料;

  1.5 公司尚未實施或正在實施的經營戰(zhàn)略決策、公司項目技術的核心資料;

  1.6 公司其它認為應列入機密范疇內的文件資料。

  2、秘密文件:是指包含公司一般性秘密,其洩露會使公司的安全和利益受到損害的保密檔;

  2.1 公司注冊及相關文件;

  2.2 技術資料、爆炸圖、原理圖、新項目ID圖紙等重要圖紙;

  2.3 立項報告、產品發(fā)進度分析報告;

  2.4 含有價格信息的BOM,成本分析表等。

  2.5涉及公司尚未公開或不宜公開情報的來往文書,以及與相關方簽訂合同、協(xié)議文

  本;

  2.6戰(zhàn)略合作夥伴的商業(yè)信息,如;對帳單、訂單及以盈利為目的的技術方案等;

  2.7 公司在申請過程的尚未得到批復專利信息

  2.8公司其它認為應列入秘密范疇內的文件材料。

  3、內部公開文件:是指僅在公司內部或在公司某一部門內部公開,向外擴散有可能對公司的利益造成損害的受控文檔。

  3.1 管理體系所涵蓋的授控文件及各種工作條例、規(guī)章制度;

  3.2 一般業(yè)務工作來往文件(不涉及機密、秘密的文件);

  3.3 各類一般性的請示、通知、會議紀要、簡報、情況反映等;

  3.4 行政管理工作的計劃、總結、報告;

  3.5 一般性的月、季工作計劃與總結報告;

  3.6 有關干部任免、調配、定級等的文件;

  3.7 財產、物資、檔案等各類行政交接手續(xù)憑證。

  第二條密級確認

  保密檔由擬制人根據(jù)檔密級不同,提交不同級別的領導進行密級確認,在確認 之前不得將檔內容透露給與確認密級無關的人。

  密級確認的具體許可權為:

  1、機密檔由公司高層領導確認。

  2、秘密檔由各部門或專案經理級領導確認。

  3、內部公開檔由發(fā)文部門根據(jù)需要進行確認。

  第三條密級標識

  密級確認後,文件應當按其密級在其醒目位置加蓋或加印相應標識。

  1、機密文件應根據(jù)文件類型,分別用不同檔案袋密封,封口處加蓋“機密文件章”

  2、秘密文件應當在其文件每一頁的左上角加印“秘密”字樣。

  4、內部公開文件行政類應加蓋 “內部資料”印章;受控文件由文控該“受控文件”印章

  第四條檔列印

  1、機密文件:由專門人員負責列印。

  2、秘密:由起草人員排好版經確認OK後,應加密存檔。未經授不得隨便列印、拷貝或以其它形式擴散到第三方。

  第五條分發(fā)

  1、機密、秘密檔的分發(fā)應當有所記錄。機密、秘密檔必須發(fā)至收件人本人,並由收件人簽收。

  2、內部公開檔可以按部門分發(fā)或在公司內部公告欄內張貼,也可以在公司內部電腦網路上發(fā)佈。

  3、絕密、機密檔嚴禁在電腦網路上發(fā)佈、公開和傳送,秘密檔如需在網路上傳送,應得到相應領導的批準。

  4、在對外合作中,如確需向合作方提供公司保密檔的,應當首先按其密級由相應領導書面批準,並在提供前與之簽訂保密協(xié)議。

  第六條查閱、申請複製

  1、查閱許可權:

  查閱公司檔必須填寫檔案借閱審批單。

  1.1 機密文件:公司總經理或其授權人簽字批準。

  1.2 秘密文件:公司副總經理或項目經理以上領導簽字批準。

  2、嚴禁複製機密檔。

  2.1 申請複製檔必須填寫書面申請單,機密檔必須交由總經理批準,秘密檔由副總

  經理或項目經理簽字批準。

  第七條檔保管、存檔

  1、機密檔由檔案的簽發(fā)人或授權人親自保管。秘密檔由收件人本人保管。內部公開檔一般由各部門負責人保管。

  2、機密、秘密檔的查閱人和機密、秘密檔的複製應當在檔保管人處進行登記,以備核查。

  3、如機密、秘密檔的保管人不慎將檔丟失,應立即向公司相應的領導彙報情況,儘快挽回影響。

  第八條保密責任

  1、機密、秘密檔的保管人不得擅自複製檔,不得讓無關人員接觸這些檔。

  2、嚴禁未被授權的人員查閱、複製和摘抄機密、秘密文件。

  3、員工在離職時不得攜帶公司的機密、秘密和內部公開文件。

  4、如以上行為一旦發(fā)現(xiàn),公司將嚴肅處理。情節(jié)嚴重者,公司將追究其民事和刑事 責任。

  第九條過期檔的銷毀

  1. 機密文件和秘密文件經權責人員確認無價值后,檔案管理人員應對保管的文件進行清理并用碎紙機粉碎銷毀。

  2. 內部公開檔作廢,行政類不做統(tǒng)一處理,各部門自行負責處置;體系受控文件由文控統(tǒng)一回收處理。含有技術參數(shù)、生產工藝參數(shù)的文件及BOM直接用碎紙機粉碎銷毀。其它可做再生紙使用。

  第十條監(jiān)督和檢查

  各部門領導應當對本部門機密、秘密檔的保密情況進行有效監(jiān)督,對違反管理規(guī)定的行為要及時指正,對嚴重違反者要立即上報。同時對本部門機要檔的控制情況有所記錄,並應根據(jù)最新記錄對各保密執(zhí)行情況進行不定期檢查,對違反管理規(guī)定的情況要通報批評;對嚴重違反規(guī)定,可能或者 已經造成重大損失的情況要立即彙報公司最高領導。

  第十一條附則

  1. 本規(guī)定自總經理簽字批準后立即生效行;

  制定: 審核: 批準:


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