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汽車修理廠財務管理制度規(guī)范

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  財務管理主要是根據(jù)財經法規(guī)的制度來按照財務管理的原則,組織企業(yè)財務活動,來處理財務關系的一項經濟管理工作。下面學習啦小編為你整理了幾篇汽車修理廠財務管理制度,歡迎閱讀。

  汽車修理廠財務管理制度篇一

  汽車維修企業(yè)財務管理制度

  1、堅決執(zhí)行政府有關財務、會計的各項法規(guī)、政策和制度,依法經營。

  2、財務管理工作由分管責任人負責組織實施。

  3、嚴格掌握成本開支范圍和標準,定期進行成本分析,提高企業(yè)經濟效益。

  4、合理使用流動資金,減少資金占用,保障生產運行。

  5、建立規(guī)范的會計賬冊,做好各項會計工作。

  6、如實申報,繳納稅費,定期上報各種報表。

  7、嚴格執(zhí)行費用報銷制度,所有票據(jù)須先審核、后報銷。

  8、對不符合國家財經紀律的單據(jù),不得報銷入賬。

  汽車修理廠財務管理制度篇二

  汽修廠財務管理制度

  一、收付現(xiàn)金要細心,清點要準確,庫存現(xiàn)金要按規(guī)定數(shù)額存放,帳務核對要及時,做到帳帳相符和日清月結。

  二、現(xiàn)金收付手續(xù)要符合制度,報銷單據(jù)正確合法。業(yè)務處室在有預算指標的前提下,由主管領導同意、財務處負責人審核簽字后方可報銷。

  三、出差人員借用現(xiàn)金要符合規(guī)定,出差人填寫借款單時要由本處室領導簽字,報銷時必須按規(guī)定數(shù)額支付差旅費,同時,認真核實車船票和住宿費,檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準,未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不得報銷。特殊情況的要寫明原因并經主管廳長審批后方可報銷。出差回業(yè)后,限15日內結清帳目。報銷時特殊原因不能還欠款的,最長時間不能超過三個月,第三個月時,出納有責任追回欠款。超出三個月的,要向財務負責人報告。萬元以上的要向主管財務的廳長報告。

  四、到銀行取款,按規(guī)定支取,一般情況必須二人以上辦理。同時,辦公室要保證取款用車。

  五、不準私人借用公款,不準白條頂帳。出納人員發(fā)現(xiàn)帳款不符應及時報告,追查原因。

  六、財務室不準替私人存放現(xiàn)金,防止發(fā)生意外。

  汽車修理廠財務管理制度篇三

  A.財務人員辦理會計事項必須復制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳時,必須在記帳憑證上簽字;

  B.財務部門負責人應當會同其他相關部門負責人定期進行財務清查,保證帳薄記錄與實物、款項相符;

  C.財務人員應根據(jù)帳薄記錄編制會計報表,并按時呈報總經理和相關管理部門。會計報表由會計每月編制一次,并且必須親自簽名;

  D.財務人員有權對本企業(yè)實行會計監(jiān)督。財務人員對不真實、不合法的原始憑證,可不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,應予以退回,要求更正或補充;

  E.財務人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理寫出書面報告,并查明原因,及時妥善處理。財務人員對上述事項無權自行處理;

  F.財務部門應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管工作,并不得從事收入、費用、債權和債務帳目的登記工作;

  G.財務審計每季度一次,審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,呈報總經理;

  H.財務人員調動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。一般財務人員辦理交接手續(xù),由財務部門經理監(jiān)督;財務部門經理辦理交接手續(xù),由總經理指派專人監(jiān)督。

  汽車修理廠財務管理制度篇四

  一、堅持增收節(jié)支增加效益的原則,實行錢帳分管,購、錢分離(即購物的不管錢,管錢的不購物,杜絕錢、物一手清)按權限審批,相互制約,帳務公開。

  二、購置固定資產,必須經公司領導班子研究報董事會批準。

  三、業(yè)務經營性借款,由分管副總審核,3000元以下由總經理簽批,3000元以上由常務董事長簽批,非業(yè)務性借款必須經辦公室申請,分管副總審核,500元以下由總經理簽批,500元以上由常務董事長簽批。

  四、嚴格控制非業(yè)務性開支,壓縮招待費,車輛燃料費用。各類支出必須由經辦人簽名、分管副總審核、總經理復核后報常務董事長簽字。

  五、出發(fā)費實行定額補助,去大中城市出發(fā)需住宿的每人每日住宿及餐費共補助120元,不需住宿的每日補助餐費25元;去中小城市出發(fā)需住宿的每日住宿及餐費補助100元,不需住宿的每日補助餐費20元。交通費憑票實報,乘座軟臥、飛機等高檔運輸工具的應經常務董事長批準。

  六、不按規(guī)定違規(guī)開支的,經查實按支出額的雙倍罰款;購物價格經查實明顯高于正常價的,按超出部分的20%罰款。

  七、現(xiàn)金實行限額管理,超限額必須及時送存銀行,庫存限額根據(jù)業(yè)務量大小由常務副總審核報總經理審批后實施。所有的資金必須存入開戶銀行帳戶,嚴禁亂存款。

  八、因公借款由個人開寫借條,按權限按程序審批后領取借款,但必須在規(guī)定時間內交帳,凡超越時間不交帳者均屬“挪用”,除在當月工資扣除外將按公司規(guī)定嚴肅處理。

  九、嚴禁出現(xiàn)與公司事務無關的借款,違反者除扣發(fā)借款人工資外并按責任大小給予相關人員借款額一到兩倍的罰款。


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